Kreisjugendbildungswerk

Haushaltsdiagramm

-186.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-186.200 €
82,86%
-38.440 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.440 €
17,11%
-84 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-84 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -186.200 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -38.440 €
  • 14 Abschreibungen
    -84 €
  • Summe
    -224.724 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.400 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
180 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
73.580 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-224.724 €
20: Verwaltungsergebnis
-151.144 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-151.144 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-151.144 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-151.144 €