Gebäudemanagement Kreishaus
Haushaltsdiagramm
-3.650.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.650.100 €
67,57%
-920.670 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-920.670 €
17,04%
701.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
701.000 €
12,98%
-52.886 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-52.886 €
0,98%
39.900 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.900 €
0,74%
-28.280 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.280 €
0,52%
8.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
8.000 €
0,15%
950 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
950 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 749.850 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -920.670 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -28.280 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.650.100 € |
14: Abschreibungen | -52.886 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.651.936 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.902.086 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.902.086 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.902.086 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.902.086 € |