Medienzentrum Kreis und Stadt Offenbach
Haushaltsdiagramm
-152.220 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-152.220 €
44,89%
105.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
105.000 €
30,96%
-73.580 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.580 €
21,70%
-5.120 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.120 €
1,51%
-1.558 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.558 €
0,46%
-1.550 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.550 €
0,46%
80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
80 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 105.080 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -152.220 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.550 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.580 € |
14: Abschreibungen | -1.558 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.120 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -234.028 € |
20: Verwaltungsergebnis | -128.948 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -128.948 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -128.948 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.948 € |