Gebäudemanagement Kreishaus
Haushaltsdiagramm
-3.650.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.650.100 €
67,57%
-920.670 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-920.670 €
17,04%
701.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
701.000 €
12,98%
-52.886 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-52.886 €
0,98%
39.900 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.900 €
0,74%
-28.280 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.280 €
0,52%
8.000 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
8.000 €
0,15%
950 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
950 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.900 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 701.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 8.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 950 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 749.850 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.651.936 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.902.086 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.902.086 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.902.086 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.902.086 € |