Genehmigung und Aufsicht
Haushaltsdiagramm
-254.440 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-254.440 €
47,54%
-115.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.350 €
21,55%
73.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
73.000 €
13,64%
60.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
60.000 €
11,21%
-26.010 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.010 €
4,86%
4.100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.100 €
0,77%
-1.257 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.257 €
0,23%
1.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 60.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 138.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -397.057 € |
20: Verwaltungsergebnis | -258.957 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -258.957 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -258.957 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -258.957 € |