Genehmigung und Aufsicht

Haushaltsdiagramm

-254.440 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-254.440 €
64,08%
-115.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.350 €
29,05%
-26.010 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.010 €
6,55%
-1.257 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.257 €
0,32%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -254.440 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -115.350 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -26.010 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.257 €
  • Summe
    -397.057 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
73.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.100 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
60.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
138.100 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-397.057 €
20: Verwaltungsergebnis
-258.957 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-258.957 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-258.957 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-258.957 €