Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-295.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-295.000 €
64,89%
-138.600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-138.600 €
30,48%
-13.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.550 €
2,98%
4.500 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
4.500 €
0,99%
2.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.500 €
0,55%
500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
500 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 4.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -447.150 € |
20: Verwaltungsergebnis | -439.650 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -439.650 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -439.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -439.650 € |