Steuerungsunterstützung, Organisation und Kreisorgane
Haushaltsdiagramm
-3.986.646 €
Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus
10.40 Organisationsentwicklung und Gebäudemanagement Kreishaus
-3.986.646 €
-2.137.167 €
Verkehrs- und Mobilitätsplanung
10.30 Verkehrs- und Mobilitätsplanung
-2.137.167 €
-1.258.317 €
Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur
10.60 Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur
-1.258.317 €
-1.180.050 €
Büro Kreistag
10.10 Büro Kreistag
-1.180.050 €
-822.910 €
Dezernatssteuerung und -koordination
10.20 Dezernatssteuerung und -koordination
-822.910 €
-747.810 €
Dezernenten und politische Gremien
10.00 Dezernenten und politische Gremien
-747.810 €
190.629 €
Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung
10.50 Regional-, Europabüro und Wirtschaftsförderung
190.629 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.609.770 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3.056.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -477.370 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.325.121 € |
14: Abschreibungen | -2.084.587 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -606.213 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.750 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.552.041 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.942.271 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -9.942.271 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 5.000 € |
30: Jahresergebnis | -9.937.271 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.937.271 € |