Jugend und Familie
Haushaltsdiagramm
-37.250.667 €
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
51.30 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
-37.250.667 €
-6.990.460 €
Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst
51.51 Kindertagesbetreuung, Adoptions- und Pflegekinderdienst
-6.990.460 €
-3.738.360 €
Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung
51.10 Wirtschaftliche Jugendhilfe und finanzielle Förderung
-3.738.360 €
-3.035.940 €
Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss
51.20 Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss
-3.035.940 €
-2.474.624 €
Jugendförderung und Frühe Hilfen
51.40 Jugendförderung und Frühe Hilfen
-2.474.624 €
-359.260 €
Sozial- und Jugendhilfeplanung
51.60 Sozial- und Jugendhilfeplanung
-359.260 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.063.906 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -9.232.292 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -523.450 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -629.580 € |
14: Abschreibungen | -84 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -6.626.161 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -59.901.350 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -76.913.217 € |
20: Verwaltungsergebnis | -53.849.311 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -53.849.311 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -53.849.311 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -53.849.311 € |